岗位职责:
1、认真审核卫龙公司各单位财经法规、内部各项制度的遵守和履行情况;
2、对卫龙公司下属各单位的财务及经营状况进行全面审计监督,对违反法律、法规和制度的事项进行全面反映,并提出改进意见,出具财务及经营审计报告;
3、对卫龙公司下属各单位的内部控制制度的健全性、有效性做出审核,对制度存在的缺陷提出改进建议,并出具审核报告;
4、 对卫龙公司下属各单位的税务筹划工作进行监督,尤其是税收优惠政策是否得到充分利用;
5、对干部任职期间的经济责任进行全面审查,确保资产的安全与完整,划清责任并提出明确调整建议,出具干部离任审计报告,做出客观、公正的评价
6、 负责对审计过程中存在的重大问题及时汇报;
7、 与本职工作相关的其它临时性工作
任职条件:
1、品质好,做事公正、公道不结帮拉派,不营私舞弊;忠诚度高,有高度的敬业精神;
2、大专以上学历,审计、会计、电算化、经济类专业,其它条件突出者可适当放宽;
备注:大家好,我们公司定于2020年6月6号下午2点-4点举办线上宣讲会,宣讲方式是钉钉直播,主要针对20届、21届毕业生,欢迎大家下载钉钉搜索群号进群!
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